Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 июля

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

28
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Уточненная декларация по налогу на прибыль при ошибке в товарной накладной

3 декабря 2014 в 11:12
Мы являемся поставщиком, обнаружили ошибку в 4 квартале 2014г. в товарной накладной и в счет фактуре (3 квартала 2014 г) неверно указано количество товара и соответственно стоимость, делаем корректировочную счет фактуру. Согласно постановления по НДС мы не сдаем уточненную декларацию по НДС и учитываем все изменения в 4 квартале. У меня вопрос: нужна ли уточненная декларация по налогу на прибыль за 9 м-в  или все изменения будут учитываться  в 4 квартале, так как мы не переоформляем товарную накладную.
юлия79  249 796 баллов, г. Омск
3 декабря 2014 в 11:39
Добрый день!
Цитата (Андронова Надежда):Мы являемся поставщиком, обнаружили ошибку в 4 квартале 2014г. в товарной накладной и в счет фактуре (3 квартала 2014 г) неверно указано количество товара и соответственно стоимость, делаем корректировочную счет фактуру. Согласно постановления по НДС мы не сдаем уточненную декларацию по НДС и учитываем все изменения в 4 квартале. У меня вопрос: нужна ли уточненная декларация по налогу на прибыль за 9 м-в  или все изменения будут учитываться  в 4 квартале, так как мы не переоформляем товарную накладную.
Почему корректировочный счет-фактура?Исправленный

Если нужно устранить технические ошибки в счете-фактуре, в том числе в цене или количестве товара, составляется исправленный счет-фактура

Исправления вносятся в периоде реализации

Как по новым правилам вносить корректировки и делать исправления в счетах-фактурах
Кира Лерская  2 827 баллов, г. Москва
3 декабря 2014 в 12:08
Цитата (Андронова Надежда):Мы являемся поставщиком, обнаружили ошибку в 4 квартале 2014г. в товарной накладной и в счет фактуре (3 квартала 2014 г) неверно указано количество товара и соответственно стоимость, делаем корректировочную счет фактуру. Согласно постановления по НДС мы не сдаем уточненную декларацию по НДС и учитываем все изменения в 4 квартале. У меня вопрос: нужна ли уточненная декларация по налогу на прибыль за 9 м-в  или все изменения будут учитываться  в 4 квартале, так как мы не переоформляем товарную накладную.
Добрый день!
Когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, а также говорить "спасибо" и "пожалуйста". Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума.

Пожалуйста, не создавайте новую тему с таким же вопросом. На Ваш вопрос Вам ответят здесь, в этой теме.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер