Мы ЗАО. Не могу разобраться как в декларации отражать ставку 0%. Мы транспортная компания. Есть экспорт и импорт. раньше код был 1010405 какой сейчас писать. И какие сч-ф должны попадать в книгу продаж? Только те по которым собран пакет документов и 0 ставка подтверждена или все выставленные? НДС мы не возвращаем.