Малина 10спросил27 мая 2015 в 14:33
 983 просмотра 

Отражение в декларации по НДС ставки 0%

Мы ЗАО. Не могу разобраться как в декларации отражать ставку 0%. Мы транспортная компания. Есть экспорт и импорт. раньше код был 1010405 какой сейчас писать. И какие сч-ф должны попадать в книгу продаж? Только те по которым собран пакет документов и 0 ставка подтверждена или все выставленные? НДС мы не возвращаем.
Новый вопрос Ответить
г. Москва2 827 баллов
Добрый день!
Когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, а также говорить "спасибо" и "пожалуйста". Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума.

Пожалуйста, не создавайте новую тему с таким же вопросом. На Ваш вопрос Вам ответят здесь, в этой теме.
Автоматическая сверка счетов‑фактур с контрагентами снизит риск доначислений НДС
Реклама 16+. АО «ПФ «СКБ Контур». Реквизиты
Добрый день!
Цитата (Малина 10):раньше код был 1010405 какой сейчас писать.
Код 1010405 раньше соответствовал ставке 0% по статье 164, пункт 1, подпункт 2.
Этот подпункт 2 утратил силу с 1 января 2011 года на основании поправок Федерального закона от 27.11.10 № 309-ФЗ.

Вместо этого подпункта был введены более подробные подпункты  2.1 - 2.10 по услугам международной перевозки товаров и сопутствующим им работам и услугам.
У Вас, скорее всего, только подпункт 2.
Нормам этого подпункта соответствуют коды: 
1010423 Реализация услуг по международной перевозке товаров 
1010467 Реализация услуг по международной перевозке товаров по операциям с лицами, местом регистрации, либо местом жительства, либо местом налогового резидентства которых являются государство или территория, включенные в перечень государств и территорий, утвержденный Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Кодекса 
1010468 Реализация услуг по международной перевозке товаров по операциям с лицами, признаваемым взаимозависимыми на основании статей 105.1 и 105.2 Кодекса 
1010469 Реализация услуг по международной перевозке товаров по операциям с лицами, признаваемым взаимозависимыми на основании статей 105.1 и 105.2 Кодекса и местом регистрации, либо местом жительства, либо местом налогового резидентства которых являются государство или территория, включенные в перечень государств и территорий, утвержденный Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Кодекса 
1010424 Реализация услуг по предоставлению принадлежащего на праве собственности или на праве аренды (в том числе финансовой аренды (лизинга) железнодорожного подвижного состава и (или) контейнеров для осуществления международных перевозок
1010425 Реализация транспортно-экспедиционных услуг, оказываемых на основании договора транспортной экспедиции при организации международной перевозки 
1010426 Реализация услуг по предоставлению принадлежащего на праве собственности или на праве аренды (в том числе финансовой аренды (лизинга) железнодорожного подвижного состава и (или) контейнеров, оказываемых при организации и осуществлении перевозок железнодорожным транспортом от места прибытия товаров на территорию Российской Федерации до станции назначения товаров, расположенной на территории Российской Федерации 1010427 Реализация транспортно-экспедиционных услуг, оказываемых на основании договора транспортной экспедиции при организации и осуществлении перевозок железнодорожным транспортом от места прибытия товаров на территорию Российской Федерации до станции назначения товаров, расположенной на территории Российской Федерации

По другим подпунктам пункта 1 статья 164 НК РФ есть свои коды. Если что, смотрите в Приказе ФНС России от 29.10.14 № ММВ-7-3/558@

Цитата (Малина 10):И какие сч-ф должны попадать в книгу продаж?
В книгу продаж должны попадать все счета-фактуры, выданные Вами, которые связаны с вашей реализацией, в том числе и со ставкой 0%

Цитата (Малина 10):Только те по которым собран пакет документов и 0 ставка подтверждена или все выставленные?
В отношении счетов-фактур со ставкой 0%, естественно, в книгу продаж включаются только те, по которым собран пакет документов. И те, по которым не собран, но срок сбора документов (180 дней) прошел.

Цитата (Малина 10):НДС мы не возвращаем.
А кому Вы должны возвращать НДС?

Успехов!
Малина 10Автор вопроса
0 баллов
Огромное спасибо. Очень четкий и понятливый ответ