Добрый день!
Прошу помощи у форумчан, у нас магазин на енвд (розничная продажа). Все возвраты поставщику оформляли обратной реализацией, ндс указанный в с.ф. выставленной поставщику начисляли, такой же брали к вычету, также поступали с прибылью. В 2015г провели проверку, инспектор сообщил, что возвраты мы должны за 2015г оформлять накладной без ндс (Письмо Минфина от 03.07.2015 № 03-11-06/3/38723).
Проблема состоит в том, что не все поставщики согласны принять от нас исправленные документы без НДС, хотя могут принять вычет на основание своей ранее выписанной сч.ф., как быть подскажите?
Прошу помощи у форумчан, у нас магазин на енвд (розничная продажа). Все возвраты поставщику оформляли обратной реализацией, ндс указанный в с.ф. выставленной поставщику начисляли, такой же брали к вычету, также поступали с прибылью. В 2015г провели проверку, инспектор сообщил, что возвраты мы должны за 2015г оформлять накладной без ндс (Письмо Минфина от 03.07.2015 № 03-11-06/3/38723).
Проблема состоит в том, что не все поставщики согласны принять от нас исправленные документы без НДС, хотя могут принять вычет на основание своей ранее выписанной сч.ф., как быть подскажите?